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中国内部审计体系法规架构

吴宪立 / 2017-07-08
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  • 内部审计
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  • 声明:本文由会说作者撰写,观点仅代表个人,不代表中国会计视野。文中部分图片来自于网络,感谢原作者。

    一、《中华人民共和国审计法》

    全国人民代表在会于1994年8月3日发布,2006年2月28日修订。

    二、《中华人民共和国审计法实施条例》

    由国务院于1997年10月21日第231号发布, 2010年2月2日修订。

    三、《审计署关于内部审计工作的规定》

    由审计署审计长会议于2003年2月10日通过发布,自2003年5月1日起施行,正准备修订。

    四、2014年版《中国内部审计准则》及实务指南

    中国内部审计协会于2013年8月20日以公告形式发布了新修订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》、《内部审计具体准则》20个,并于2014年1月1日起施行。具体如下:

    内部审计具体准则:20个,其中:

    1.作业类准则9个

    (1)审计计划;(2)审计通知书;(3)审计证据;(4)审计工作底稿;(5)结果沟通;(6)审计报告;(7)后续审计;(8)审计抽样;(9)分析程序

    2.业务类准则4个

    (1)内部控制审计;(2)绩效审计;(3)信息系统审计;(4)对舞弊行为进行检查和报告

    3.管理类准则7个

    (1)内部审计机构的管理;(2)与董事会或者最高管理层关系;(3)内部审计与外部审计的协调;(4)利用外部专家服务;(5)人际关系;(6)内部审计质量控制(7)评价外部审计工作。

    吴宪立

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